Tutom 2.176, T3-Server 1.90, NF-e 3.46, NFC-e 1.36, Tutom App 2.18.0, Tutom Gerencial 2.4.0

Nesta versão há melhorias no desempenho, assim como ajustes e correções.

Ajustado processo de baixa de múltiplos recebimentos com cheque.

Ajustado processo de Reimpressão de lançamentos para não duplicar o nosso número em um recebimento com várias parcelas.

Ajustado retorno DRE referente aos níveis das contas.

Feito ajustes na configuração de DRE para registro de fórmula.

Ajustado o processo do recebimento para arredondamento de acréscimo e desconto.

Ajustado processo para realizar cadastro automático de configuração de MDE quando não tiver filial.

Ajustado processo de registro da fórmula na tela de configuração de DRE.

Ajustado o sistema para permitir a verificação do status da NFe na tela, assim como na tela de Gerenciamento de Fila de NFe, acessível pelo caminho Tutom → Faturamento → Gerenciamento de Fila de NFe.

Adicionado o campo bairro nas informações do cliente.

Obs: A tela é apresentada quando gera uma pré-venda e o código do cliente é o código do cliente consumidor.

Criada uma configuração para truncar o valor do ISS em notas fiscais de serviço (NFS-e). Caso deseja ativar a configuração favor entrar em contato com o atendimento ao cliente.

Ajustada a tela de NFC-e para que, ao realizar uma pré-venda pelo Tutom, o cliente seja transferido automaticamente para a emissão de pré-venda no NFC-e.

Ajustada a tela de Cancelamento de Recebimento para que o texto das formas de pagamento não ultrapasse o tamanho do card.

Ajustado tela de Recebimento para ser possível conseguir realizar descontos acima de 1.000 reais.

Ajustado processo de Recebimento para ser possível selecionar mais de 1 vale-troca.

Ajustado o processo de dias de Compensação para operação de cartão, agora ele vai seguir a seguinte regra: Quando a conta tem dias de compensação 0 ou 30 as sangrias de cartão de credito devem ocorrer com a regra padrão… cada parcela com intervalo de 30 dias, se não, vai ser apenas 1 lançamento com o valor total para a quantidade de dias da compensação.

Ajustado o sistema para conseguir ser feito Inutilização de numeração após a nota ser cancelada. Faturamento → Inutilização de Numeração.

Ajustado processo de recebimento para não remover as movimentações do vale troca quando o recebimento for cancelado.

Foi corrigido o comportamento do sistema ao cancelar um recebimento. Agora, quando um vale-troca já utilizado é identificado, apenas o recebimento corrente é cancelado, sem impactar os demais.

Ajustado processo de Multa/Mora para apresentar os valores corretos nas datas de vencimentos.

Ajustado processo de carta de correção.

Ajustado processo de entrada de nota fiscal e melhorada a performance de navegação entre as notas fiscais.

Ajustado o processo de iguala custo para realizar os cálculos corretos do produto base.

Ajustado processo de Pré-venda para não ocorrer o erro de total dos pagamentos menor que o do valor total da nota.

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