Abaixo informações sobre novidades e ajustes disponibilizados nas versões 2.119 do Tutom, 1.32 do T3-Server e 1.10 do Tutom App.
Validar indicador de presença 1 ou 4 quando modelo NF = 65.
Adicionado menu Notas Fiscais de Entrada ao menu estoque (TUTOM), e tela Consulta de Notas Fiscais de Entrada.
Adicionada opção de menu IMPORTA NF-e. Ao selecionar a opção será aberta uma tela solicitando um arquivo XML de NF-e que será importado para dentro do sistema.
O objetivo dessa rotina é a recuperação de notas fiscais de saídas emitidas pela empresa e que por algum motivo tenham sido perdidas (perda de disco por exemplo).
A rotina vai efetuar o registro das informações pertinentes ao faturamento e aos títulos do contas a receber, porém não irá realizar movimentação de estoque.
Bloquear Campos ALTERA PREÇO, TABELA e TIPO PREÇO na aba PRINCIPAL e aba PRODUTOS bloquear INSERIR (Resolução de divergências no relatório de comissões). Quando ativar tela de histórico. (necessidade para cliente específico)
Adicionada coluna referência do fornecedor na tabela da tela de Ordem de Compra.
Ajustes no cadastro “Natureza de Operação”.
- Removido a palavra “Cadastro” do menu “Cadastro Natureza de Operação”.
- Removido a palavra “Natureza Operação” dos campos “Descrição Natureza Operação” e “Informação Adicional da Natureza de Operação”.
Adicionado descrição da prioridade no card de item a produzir – painel Tintométrico.
Tela Dados do Pedido: Alterado para deixar informar o valor de “Frete” somente quando o “Frete por Conta do” selecionado for “Emitente”, caso contrário o valor deve sempre ser 0.00. (necessidade para cliente específico)
Adicionada opção de relacionar um produto existente quando não encontrado vínculo do produto da nota fiscal com o Fornecedor.
Massa de dados v2 não estava trazendo as informações relativas a serviço, nos relatórios de resumo de faturamento.
Identificado que ao tentar produzir a tinta pela tela de produção requisição (Faturamento -> tintométrico -> produção da Requisição) ao selecionar a requisição e adicionar o código de barras a quantidade da tela fica como 1, no entanto ao clicar no check em verde é apresentado a seguinte mensagem: Produto não encontrado na fabricação.
Ajuste na consulta de relatório de faturamento por nota fiscal. O sistema não estava acatando nas notas fiscais de entrada terceiros apenas as CFOPS que são de devolução e acumulador de compras.
Serviço permitia excluir o cadastro de banco que estava vinculado a uma conta.
Usuário não estava aparecendo no relatório de notas emitidas, quando notas de serviço.
Alterado cálculo preço médio no relatório por produto e cliente.
Antes: valor nota fiscal / quantidade.
Depois: valor mercadoria / quantidade.
Em A RECEBER > RELATÓRIO > RECEBIDOS > TODOS Campo DIAS EM ATRASO(DA) estava ficando com asteriscos no lugar da quantidade de dias.